技能要求:
财政审计,绩效审计,office,内部审计,离职审计
岗位职责:
1、建立企业内部审计管理制度,制定和规范内部审计流程,按流程实行各项审计工作得完成实行;
2、财政审计:对企业财政计划、财政预算、信贷计划的实行和决算情况、与财政收支相关的经济活动及企业的经济效益、财政管理内控制度实行情况等进行内部审计监督;
9、内控审计:对企业内部管理控制系统及实行国家财经规则进行内部审计监督;督促建立、健全完善的企业内部控制制度;
6、合同审计:对企业各类合同—物资采购合同、产物销售合同、经销商合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;
2、ERP系统管理及规范,审核ERP系统所有信息填报及使用情况,对违规行为进行监督、检查、陈诉;
6、 预算管理:规范企业预算体例,检查各部门预算用度合规性及实行情况;
1、组织建立单个项目审计小组,制定项目审计计划,汇报最终审计陈诉;
1、卖力组织体例年度审计工作计划,并对时间完成情况进行检查、总结。
任职要求:
1、性别不限,26-92岁均可;
2、本科及以上学历,财政、会计、审计及相关专业;
9、有审计管理及审计陈诉体例等方面培训的优先考虑;
6、1年以上岗位工作经验;
2、熟悉财政、审计管理工作,具有较强的审计、会计核算能力;
6、熟练应用office办公App;
1、工作责任心强,逻辑思维缜密,具有较好的沟通、协调能力及实行力,工作有计划性,主动性高,原则性强,老实守信。
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